Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9202200129 BOZP 01/2022 34,80 s DPH 09.02.2022 GAJOS, s.r.o 09.02.2022 09.02.2022
    Faktúra 20220058 licencia softvér TENDERnet 2022 180,00 s DPH 18.01.2022 TENDERnet s.r.o 08.02.2022 09.02.2022
    Faktúra 20220077 technik OPP 1/2022 54,00 s DPH 09.02.2022 BENMAR s.r.o 09.02.2022 09.02.2022
    Objednávka 1/2022 uhoľné brikety 880,00 s DPH 10.02.2022 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 10.02.2022
    Faktúra 133201388255 distribúcia elektriny 448,00 s DPH 72241042 10.01.2022 SSE a.s 15.02.2022 15.02.2022
    Faktúra 1220987 licencia program účtovníctvo 144,00 s DPH č. A/3072/01/2012 15.02.2022 Topset solution s.r.o 15.02.2022 15.02.2022
    Faktúra 141125 Webinár - Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch 43,00 s DPH 12.11.2025 RVC Michalovce 12.11.2025 12.11.2025
    Objednávka 2510459 servis kanalizačných systémov 216,00 s DPH 11.02.2022 Bio enzým - Petr Mrázek riaditeľ 16.02.2022
    Faktúra 8022 servis kanalizačných systémov 216,00 s DPH 2510459 16.02.2022 Bio enzým - Petr Mrázek 16.02.2022 16.02.2022
    Faktúra 8 uhoľné brikety 908,30 s DPH 1/2022 02.03.2022 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 02.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 9202201556 PZS za 1. kvartál 2022 72,00 s DPH 04.04.2022 GAJOS, s.r.o 04.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 20220152 OPP 2/2022 55,73 s DPH 02.03.2022 BENMAR s.r.o 02.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 9202200739 BOZP 02/2022 34,80 s DPH 02.03.2022 GAJOS, s.r.o 02.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 229009 zverejňovanie dokumentov portal nasezmluvy.sk 30,00 s DPH 02.03.2022 Webfinity, s.r.o 02.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 8301814856 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 35,03 s DPH 14.03.2022 Slovak Telekom, a.s 14.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 220490 Pracovné odevy 58,37 s DPH 09.03.2022 CIBEX, s.r.o 10.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 202507253 Opp 10/2025 57,12 s DPH 03.11.2025 Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 20200011 materiál údržba 26,66 s DPH 22.03.2022 AMD-M, s.r.o 22.03.2022 30.03.2022
    Faktúra 2662022 poplatok za komunálny odpad 1/2022 207,00 s DPH 24.03.2022 Obec Rajecká Lesná 24.03.2022 30.03.2022
    Faktúra 220352 kuchynský odpad Šj 3/2022 21,20 s DPH 05.04.2022 Enviro ways s.r.o 05.04.2022 05.04.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1408
    • Prihlásenie