|
|
Faktúra |
10753019
|
Potraviny 4/2023
|
379,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100335
|
mäso ŠJ
|
206,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100311
|
mäso ŠJ
|
130,41 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310045380
|
Potraviny 4/2023
|
110,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10752635
|
Zelenina 4/2023
|
201,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303004
|
Potraviny 4/2023
|
316,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301681
|
PZS za 1. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301501
|
BOZP 03/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325651815
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za znečistenie ovzdušia 2023
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Environmentálny fond |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310037092
|
Potraviny 3/2023
|
54,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10752303
|
Zelenina 3/2023
|
313,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100250
|
mäso ŠJ
|
203,27 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230584
|
servisná oprava robot ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230137
|
odpad 3/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202322342
|
HP elitedesk 2x
|
462,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
MB TECH BB s.r.o |
|
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2336400
|
HP elitedesk 2x
|
462,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
MB TECH BB s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3231011079
|
vodné
|
171,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100226
|
mäso ŠJ
|
127,23 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2712023
|
poplatok za komunálny odpad 2023
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |