|
Faktúra |
2001000078
|
mäso Šj
|
410,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
05.02.2020 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
209009
|
zverejňovanie dokumentov portal nasezmluvy.sk
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Webfinity, s.r.o |
|
|
|
11.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
8251895363
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Objednávka |
1/2020
|
servis kopírka SHARP
|
238,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
KA - VT s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
18.02.2020 |
|
Objednávka |
2/2020
|
kuchynská váha
|
157,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Peter Knapec VÁHY - TEPLOMERY |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
18.02.2020 |
|
Faktúra |
9202000146
|
BOZP 1/2020
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
12.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
200007
|
Šj odpad 1/2020
|
20,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
12.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
20200247
|
kuchynská váha
|
157,20 |
s DPH |
2/2020
|
|
11.02.2020 |
Peter Knapec VÁHY - TEPLOMERY |
|
|
|
11.02.2020 |
18.02.2020 |
|
Objednávka |
3/2020
|
kocka Svetec - uhlie
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Tomi a spol. s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
4200063
|
servis kopírka SHARP
|
238,44 |
s DPH |
1/2020
|
|
14.02.2020 |
KA - VT s.r.o |
|
|
|
18.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
200100109
|
mäso Šj
|
382,18 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
BRIPET s.r.o |
Beata Hlubinová |
|
|
17.02.2020 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
20010191
|
Šj - licenčná zmluva 2020-2021
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
VIS - Verejná informačná služba, s.r.o |
|
|
|
19.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
20010085
|
potraviny 2/2020
|
1 681,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
21.02.2020 |
21.04.2022 |
|
Faktúra |
102020001
|
kocka Svetec - uhlie
|
588,79 |
s DPH |
3/2020
|
|
26.02.2020 |
Tomi a spol. s.r.o |
|
|
|
26.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Zmluva |
13681/2020
|
Darovacia zmluva - projekt Učíme sa v záhrade
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Nadácia Pontis - Nadačný fond Tesco |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
9120000409
|
licencia Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
04.03.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
200100172
|
mäso Šj
|
158,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
BRIPET s.r.o |
Beata Hlubinová |
|
|
04.03.2020 |
14.06.2021 |
|
Objednávka |
4/2020
|
uhlie - kocka Svetec
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Tomi a spol. s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
03.04.2020 |
|
Faktúra |
8254149874
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
Objednávka |
5/2020
|
kominárske práce
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Jozef Putyra - Kominárstvo |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
03.04.2020 |