|
Faktúra |
202303004
|
Potraviny 4/2023
|
316,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
10752303
|
Zelenina 3/2023
|
313,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
2310037092
|
Potraviny 3/2023
|
54,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Objednávka |
2336400
|
HP elitedesk 2x
|
462,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
MB TECH BB s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
27.03.2023 |
|
Faktúra |
|
poplatok za znečistenie ovzdušia 2023
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Environmentálny fond |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
8325651815
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
9202301501
|
BOZP 03/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
9202301681
|
PZS za 1. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
10230584
|
servisná oprava robot ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
230137
|
odpad 3/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
9202300805
|
BOZP 2/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
Faktúra |
2310026731
|
Potraviny 2/2023
|
109,12 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
Faktúra |
10749028
|
Zelenina 12/2022
|
324,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
202300323
|
Potraviny 1/2023
|
310,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
8320325287
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
Faktúra |
230100065
|
mäso ŠJ
|
185,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
Faktúra |
1075641
|
Zelenina 1/2023
|
330,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
Faktúra |
230001
|
Potraviny 1/2023
|
1 794,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
Faktúra |
2310011038
|
Potraviny 1/2023
|
176,07 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
Faktúra |
230100047
|
mäso ŠJ
|
141,93 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
25.01.2023 |
26.01.2023 |